一项工程,我单位去年12月份给客户开具了全额的增值税专用发票,同时收到了供应商给我单位开具的部分专用发票。与供应商合同约定,剩余款项于2020年验收无误后再开具剩余发票,2020年4月收到了对方开具的剩余发票,请问是跨年度发票吗,怎样做账务处理
迅速的帅哥
于2020-04-24 10:34 发布 817次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-04-24 10:36
你好,同学。
你现在开发票,你是作为20年的成本费用处理的
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你好
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-05-07 16:33:33

你好,同学。
你现在开发票,你是作为20年的成本费用处理的
2020-04-24 10:36:25

你好,通过以前年度调整损益调整,然后结转到利润分配--未分配利润
2018-03-26 14:12:26

你好,正常入账就是了
借;以前年度损益调整等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2019-12-25 11:39:47

你好,你是开票方?根据红字信息表和红字发票做负数金额的蓝字发票的那个凭证的分录
2019-08-04 13:23:21
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