老师,我们公司本月收入60000,法人为了开展业务送甲方3个手机花了30000多,这个怎么做分录?还要工程款到账后,还要拿出20000现金送出去,这个20000做工资走出去可以吗?还有别的办法吗?谢谢老师
刘坤
于2020-04-23 20:17 发布 690次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-23 20:19
你好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款等
相关问题讨论

你好,借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款等
2020-04-23 20:19:11

借:库存现金 3
借:预付账款 2
贷:应收账款 5
2018-09-04 11:16:32

您好,借:其他应收款-法人姓名,6万元,其他应付款-法人姓名,19万元,贷:银行存款,25万元。
2018-08-06 23:15:32

借库存现金贷其他应付款。
2022-04-13 18:16:21

你好!借银行存款 贷其他应付款
2017-09-13 17:17:12
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