公司是做票务代理服务,平时也是帮客户订机票。赚少许的服务费。但是有个问题,比如客户给了我们8万,就需要我们开8万的金额给对方,但是这8万实际上可能 是有6万是给到航空公司的,我们只赚了2万,那这种情况下,开8万出去,我们公司利润就多了,也没有成本票那做,产生了好高的企业所得税,但是实际上我们没有很高的利润,这种情况 下我们要怎么处理呢,公司开票没有使用差额征收
灵巧的龙猫
于2020-04-23 17:59 发布 2607次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

这个是不包含企业所得税的。
2021-09-22 09:55:37

你好,那是谁开票给客户呢?
2020-04-23 18:22:14

你截图一下你所得税的主表和利润表的本年累计数,你是不是营业成本把利润表的营业成本和期间费用都加进去啦,这个所得税的营业成本就是主营业务成本加其他业务成本之和。
2021-01-19 13:27:33

您好您好。还有其他的销售费用财务费用都可以扣除的。还有附加还有附加税这些。然后你就按照利润总额乘以税率。
如果以前年度有亏损,也可以补亏损。后再交所得税。
2021-05-13 19:32:46

是的,你的理解是对的
2021-03-26 14:55:20
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