老师,一月二月工资多计提了也发放了。当时做借劳务成本_设计人员工资,贷应付职工薪酬。结转,借主营业务成本,贷劳务成本。现在3月要冲掉多计提的工资,改怎么做?

未来不是梦2
于2020-04-23 10:47 发布 605次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-23 10:48
直接原分录负数红冲就可以了
相关问题讨论
同学你好
这个可以的哦
2024-02-25 06:19:03
当月有收入的可以这么做的。
2022-03-11 10:39:27
应付职工薪酬转入主营业务成本摘要应包括两个部分。首先,在记录摘要时,以财务帐户的形式,应将薪酬费用转入主营业务支出,计入相应成本直接费用。其次,可以将薪酬成本分解至其它不同的成本类别,如管理费用和营销费用等,全部转入主营业务成本中。最后,在书面摘要中应明确指出,员工薪酬费用转入主营业务成本的金额具体细项,以便后续审计查验。
2023-02-20 14:42:16
您好
请问当月有确认收入么
2023-01-06 18:02:48
同学你好
对的
做成本也得报个税或者有发票
2022-04-11 15:17:57
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