送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-04-22 21:37

难你就全部冲销了 然后在应属月份计提 发放月份发放

大步流 追问

2020-04-22 21:40

如果之前几个月都做错了 需要怎么调以及具体分录能详细说说吗

马老师 解答

2020-04-22 21:41

当初怎么计提的就怎么样的分录 负数金额冲销

大步流 追问

2020-04-22 21:43

请问老师是全部都冲销吗,还是只冲销第一笔或是最后一笔

马老师 解答

2020-04-22 21:45

不最好是全部冲了 在按照权责发生制去计提 发放  这样账务清楚

大步流 追问

2020-04-22 21:47

有点多。如果之前的不冲销,重新按正确的来做可以吗

马老师 解答

2020-04-22 21:47

按你不是重复了吗

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相关问题讨论
你这个账上没有钱的话,你是应该具体的,只是不发放而已。
2022-04-13 10:32:25
您好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 发放的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-12 12:20:46
您好 借:管理费用-社保费 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-04 21:08:14
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-07-02 16:52:42
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-01-10 14:35:41
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