送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-22 20:31

不计提,结转就可以,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
印花税做税金及附加,借税金及附加贷银存
福利费按实际的来有发生就计提,没有的不用

罗布娜姆 追问

2020-04-22 20:57

发生多少福利费,就当月计提多少么,一边计提,一边发生

郭老师 解答

2020-04-22 20:58

你好,是的,不用提前计提

罗布娜姆 追问

2020-04-22 20:59

计提的分录

郭老师 解答

2020-04-22 21:00

借xx费用贷应付职工薪酬

罗布娜姆 追问

2020-04-22 21:09

计提是管理费用,福利费,贷,幸福职工薪酬。发生的时候,管理费用,福利费,贷,现金。这样做不对吧,我考试学的,不用套到实际中,请老师说清楚,

郭老师 解答

2020-04-22 21:11

支付的时候
借应付职工薪酬贷银存/现金

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不计提,结转就可以,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 印花税做税金及附加,借税金及附加贷银存 福利费按实际的来有发生就计提,没有的不用
2020-04-22 20:31:46
这个可以抵扣增值税,计入固定资产,计提折旧处理
2017-09-01 12:06:36
您好!这个是可以抵扣进项的。
2018-06-15 16:14:30
您好,一般情况下,借,银行存款,5800,贷,其他业务收入,5800/(1+增值税率),应交税费-应交增值税-销项,5800*增值税率/(1+增值税率)。
2020-08-01 10:21:15
什么分工协作?我是刚到这家公司!不知道怎么做账?
2019-11-11 18:37:54
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