有销无进异常情况监控,我单位是一般纳税人,进项发票很多,购买的顾客大都不需要发票,留抵税额也大,手里的进项发票也多,现在都没认证,想销售销售库存,在认证。所以导致3月份有销售无进项,请问老师怎么回复税务局。

孙立辉
于2020-04-22 19:50 发布 2190次浏览
- 送心意
李莹老师
职称: 中级会计师
2020-04-22 19:59
您好,留抵税额大不就是进项税额留下的吗,前期的进项没有抵扣,当期销售量增加,这部分购进的货物才销售,不是这样吗
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您好,留抵税额大不就是进项税额留下的吗,前期的进项没有抵扣,当期销售量增加,这部分购进的货物才销售,不是这样吗
2020-04-22 19:59:14
都可以的
你可以先留底
也可以后有了销项再抵扣
2020-02-29 12:52:57
1.进项发票不一定当月认证,可以次月只要在规定的时间内认证就可以。2.看你自己,你想着要交点税就可以少认证点,如果你不想交税,你就都认证抵扣不完的可以留低。3不能抵扣的也需要认证,不能抵扣的进项转出,借费用成本相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
2018-11-08 10:08:47
你好,不可以,小规模纳税人不存在抵扣进项
2019-10-25 05:39:52
您好
进项税额大于销项税额 进项税留抵 可以不做账务处理 有的单位月末也写分录结转
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税
2019-10-16 16:52:18
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2020-04-22 20:34
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