老师,上个月计提了单位所承担部分的社保费分录: 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 那么这个月缴费时,发生了减免,减免部分如何处理呢?其分录如何写呢?
Sunshineone
于2020-04-22 14:53 发布 553次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-22 14:56
借银行存款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借管理费用负数。
相关问题讨论

应该记入,管理费用-福利费
2019-06-06 09:35:52

你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16

您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
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