送心意

郑裕期

职称注册会计师

2020-04-22 14:46

借 在建工程 30000 贷 原材料 30000
借 在建工程 20000  贷 库存商品 20000
借 在建工程  10000 贷 应付职工薪酬 10000
借 固定资产 60000 贷 在建工程  60000

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:48

这是哪一问的?

郑裕期 解答

2020-04-22 14:49

1)借 在建工程 30000 贷 原材料 30000
2)借 在建工程 20000 贷 库存商品 20000
3)借 在建工程 10000 贷 应付职工薪酬 10000
4)借 固定资产 60000 贷 在建工程 60000

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:51

为什么第三问是借在建工程?

郑裕期 解答

2020-04-22 14:52

因为建造人员薪酬要计入在建工程的成本之中。

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:53

第四问怎么又是借固定资产,贷在建工程?

郑裕期 解答

2020-04-22 14:54

该机器设备建造完毕,要将在建工程转到固定资产之中了。

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:55

转到固定资产中了为啥还要贷固定资产?

郑裕期 解答

2020-04-22 14:56

我写的是 借 固定资产 60000 贷 在建工程 60000

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:56

转到固定资产中了为啥还要贷在建工程?

无私的猫咪 追问

2020-04-22 14:56

发错了

郑裕期 解答

2020-04-22 15:02

因为。。。在建工程就是为了建造这个固定资产的呀。。不然固定资产凭空出来的吗。
固定资产增加了,他的建造成本就减少了,等于就是把建造的成本转到固定资产的入账价值里面去了。

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借 在建工程 30000 贷 原材料 30000 借 在建工程 20000 贷 库存商品 20000 借 在建工程 10000 贷 应付职工薪酬 10000 借 固定资产 60000 贷 在建工程 60000
2020-04-22 14:46:58
你好 借:应付股利,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-04-22 11:39:19
借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2018-07-28 13:53:47
你好 借:应付职工薪酬—非货币性福利 100*2万*1.13     贷:主营业务收入 100*2万       应交税费—应交增值税(销项税额)100*2万*13% 借:主营业务成本 100*1万     贷:库存商品100*1万   借;销售费用100*2万*1.13     贷:应付职工薪酬—非货币性福利 100*2万*1.13
2020-06-18 16:02:47
采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-26 08:41:25
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