2025年12月份做账能先计提食堂费用,职工福利费吗, 问
是的,能先计提食堂费用,职工福利费 答
老师,客户的员工在我厂里驻厂检查产品,我们公司支 问
若对方不开发票,可按工资处理 答
进项税额转出期末余额贷方负数是不是不对 问
进项税额转出期末余额贷方正数 答
老师您好,小规模企业所得税季度申报表,营业外收入 问
31198.67 是你增值税申报里所有减免、免税优惠的合计数,系统提醒是因为你填的营业外收入(仅普票 30 万内减免)比这个数小,怀疑你漏记了其他优惠对应的收入,补填其他增值税优惠的收益到营业外收入即可。 答
老师,我们车间有3条流水线,工资是3各个组的工作总 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

一张发票费用发票错了,汇算清缴直接调增了,请问账面要做什么分录,可以不做吗
答: 不做账,你需要缴纳所得税才做账
老师,做2018年汇算清缴时,公司2018年有几个月的费用发票没有入账,做汇算清缴时要扣除吗,这几个月的费用分录还要补做吗?
答: 你的发票时间是2018年的,最好补做到2018年。这样才可以据实扣除。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
5月28日收到的发票,6月4日付的钱。如果我只做一笔分录,要把这费用做在哪个日期合适?分录怎么做?是给财税公司付的 “汇算清缴”报告费
答: 您好,做到6月4日比较合适。借:管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款。








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