老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

应付账款有笔货款实际2月前已经给钱了,也做过账了,由于当时没有在应付账款中扣除,现在还挂着这比款,该怎么处理是的这比款显示已经付了呢
答: 你之前那个付款回单,这个贴后面这个,
订货10万,厂家返利1万抵扣货款,实际付款9万,怎么做账?
答: 您好,这个返利如果开增值税负数发票,应该是作为收入抵减,税也抵减销项税。收入,借应收或银行10,贷收入10/1.13,销项税10/1.13*0.13,返利,借应收-10,贷收入-10/1.13,税-10/1.13*0.13
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们购进了商品13574元,应付账款13574,厂家返利5000,我们公司支付货款时直接从13574元里扣除了,实际支付8574元,这个业务怎么做账
答: 您好 请问购进商品的时候分录怎么写的 发票开具的多少金额


maize老师 解答
2020-04-22 11:04
丽萍 追问
2020-04-22 11:04
maize老师 解答
2020-04-22 11:13