老师,装修公司给我们装修,发票3万,股东垫付28500,我的分录是借:管理费用_装修费30000,贷:其他应付款(装修公司)30000,借:其他应付款(装修公司)28500,贷:其他应付款(股东)28500
酷炫的花生
于2020-04-22 10:17 发布 1340次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-22 10:20
可以这么做,可以,按你写这么做可以
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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