送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-22 00:32

同学,你好,假设是存货,收到时,借:库存商品   应交税费-应交增值税-待认证进项税,贷:应付账款,认证时,借:应交税费-应交增值税-进项税,贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

小玉米 追问

2020-04-22 00:36

抵扣时呢,怎么做分录

小玉米 追问

2020-04-22 00:37

抵扣时是不是做贷方进项税?

小叶老师 解答

2020-04-22 00:38

认证时,借:应交税费-应交增值税-进项税,贷应交税费-应交增值税-待认证进项税

小玉米 追问

2020-04-22 00:44

那就是借方:应交税费-应交增值税-进项税  表示的是要抵扣的金额咯,然后销项税额贷方税额是一万的话,交的税就是1949.5元了是吗

小叶老师 解答

2020-04-22 05:28

嗯,同学,销项–进项哈,1494.5

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相关问题讨论
您好 进项大于销项不用交税 想让销项大于进项,可以少认证几张进项票
2019-06-28 08:39:37
借;应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-06-01 15:09:44
你好,那样也是可以的
2021-05-28 19:32:18
你好,这个发票你没有当月做账的话,可以 认证了,之后借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷银行存款。
2021-05-23 11:21:48
你好,要有发票才可以税前扣除,要有进项发票
2020-03-03 13:49:06
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