送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-04-21 15:35

你好,是可以的啊

S. 追问

2020-04-21 15:35

但是前期是直接计入管理费用的,开票回来,我科目应该怎么处理呢?

龙枫老师 解答

2020-04-21 15:40

你好,如果金额一样直接附上,不一样冲掉重新做的啊

S. 追问

2020-04-21 15:41

老师我是新手,自学的那种,跨年冲的和平时的一样吗?

龙枫老师 解答

2020-04-21 15:41

你好,用以前年度损益的啊

S. 追问

2020-04-21 15:41

可以详细讲吗?科目要怎么摆?不是很清楚

龙枫老师 解答

2020-04-21 16:00

比如说上年的金额不一样 先冲减 借 银行存款 贷以前年度损益调整 管理费用 再做正确的会计分录的啊

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相关问题讨论
你好,是可以的啊
2020-04-21 15:35:13
同学,你好 你还需要看日期,如果是今年的就可以
2020-12-09 14:58:28
1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用 贷其他应付款 2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?
2020-05-16 08:29:11
你汇算清缴之前取得
2020-03-17 12:03:51
你好 走以前年度损益科目来做账 借以前年度损益 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益
2019-05-21 18:03:45
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