19年做账的时候用收据入账管理费用,次数有点多,到19年结束都没有拿到发票,现在涉及到企业所得税汇算清缴,在汇算结束之前把票开回来可以吗
S.
于2020-04-21 15:33 发布 896次浏览
- 送心意
龙枫老师
职称: 注册会计师,国际税收协会会员
2020-04-21 15:35
你好,是可以的啊
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你好,是可以的啊
2020-04-21 15:35:13

同学,你好
你还需要看日期,如果是今年的就可以
2020-12-09 14:58:28

1.没有差额发票就贴后面,有差额这个金额不大就做借管理费用 负数 /管理费用 贷其他应付款 2 早期是可以的,年报和4季度申报是可以不一样,这个就可以反结账做19年账上,汇算清缴按新的报就可以,不过现在我看部分学员反馈说有税局说年报和季报是需要一致的,你看你们那边口径是啥?
2020-05-16 08:29:11

你汇算清缴之前取得
2020-03-17 12:03:51

你好 走以前年度损益科目来做账 借以前年度损益 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益
2019-05-21 18:03:45
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