老师,我们公司用公户给老板娘私户转了10万。因为 问
您好,你前面你计入到其他应付款了吧,直接冲这个就可以 答
老师您好,请问下我们通过信用贷款直接到供应商账 问
好的,税务上也OK是吗?无真实交易形式,这份合同印花税还是要申报的对吗?比如贷款300万,合同银行让我们写350万。按哪个申报? 答
个体户成本票什么时间内补齐 问
同学,你好 次年汇算清缴之前 答
请问老师:卖药饰8元,以旧换新的抵7万,分录怎么处理? 问
新的卖出实收1万,旧的抵7万 答
老师这个封面是放背面还是放里面那一层 问
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需不需要一个相应的辅助材料来卓正这个发票?我应该怎么给老板说。 开得是非学历教育培训-培训费,我们学校安排老师到他们公司给学生培训课?这个需不需要佐证材料 答

收到社保退费,做会计分录:借:银行存款 1 贷:管理费用 1。当月缴纳社保会计分录借:管理费用 2 贷:银行存款 2结转期间损益分录?
答: 你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
调整以前年度管理费用会计分录什么做:原来的会计分录是:借:管理费用,贷:银行存款
答: 你好,你现在借银行存款,贷以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司公户收到退社保工伤费 我会计分录 借:银行存款 贷:管理费用-社保 行吗还是说红字的 借:管理费用 -00 贷:银行存款 -00
答: 借管理费用 负数 借银行存款,你之前没有计提么?









粤公网安备 44030502000945号



内心向暖 追问
2020-04-21 11:25
徐阿富老师 解答
2020-04-21 11:25
内心向暖 追问
2020-04-21 11:28
徐阿富老师 解答
2020-04-21 11:29
内心向暖 追问
2020-04-21 11:31
徐阿富老师 解答
2020-04-21 11:35