老师,我还想请教你一个问题,就是我工程收入100万,但是公司账上成本只有10万,以前买材料都没有要发票,所以没有入账,那我工程成本确实有发生,这种情况怎么做账务处理呢?
隔壁王老二
于2020-04-21 11:10 发布 736次浏览
- 送心意
小江老师
职称: 注册会计师,初级会计师
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你好,是的 需要冲红暂估的成本了
2020-01-15 11:25:50

你好,你之前购入电线所做的分录是?
2019-09-18 13:54:37

您好,直接红冲暂估,然后根据发票做正确的分录。
您这个暂估入库的材料,有结转到成本吗
2019-12-30 11:20:20

同学你好
红冲暂估的,然后按照实际收到的发票做分录
2021-01-21 06:37:50

你好!可以和外帐一样的下月再做调整
2018-09-06 15:51:11
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