送心意

佟老师

职称税务师,中级会计师

2020-04-20 18:37

你好,是的,应该重分类做应付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-20 18:54

然后后面如果又变成借方了   又要调整吗  这样会不会乱

佟老师 解答

2020-04-20 23:41

预付账款借方就不用调整了

所谓的逞强 追问

2020-04-21 07:28

我是说后面应付账款又变成借方了      还需要调整吗

佟老师 解答

2020-04-21 08:42

借方余额应该重分类为其他预付账款

所谓的逞强 追问

2020-04-21 09:02

我的意思是说这两个科目的余额方向经常这样变换  也要经常做分录调来调去吗   这样会不会很乱

佟老师 解答

2020-04-21 09:20

会很乱,本身应付账款就不应该有借方余额

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相关问题讨论
您好 预付账款业务发生比较少的单位可以用应付账款科目代替 如果单位预付业务多 就不能用应付账款代替
2022-06-19 11:05:12
借应付账款贷银存, 借预付账款贷银存 这两个是一样的,应付账款借方明细余额表示预付
2020-01-29 16:12:06
你说的是往来重分类吧?
2019-06-03 12:47:44
用应付账款代替是可以的
2017-12-08 09:06:32
你好!摘要就写:冲减应付账款金额,应付预付科目合并。
2017-08-29 10:44:56
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