老师,我们公司从八月份开始就不开支,做的应付职工薪酬入账,这段时间有人陆续不干了,1月份的时候辞职的要求公司结清工资,2月份的时候我们接到一笔钱只给辞职的人全部结清工资了,其他人员只以借款的形式每人从公司借款4000元,我要怎样做账呀?
伶
于2020-04-20 17:48 发布 753次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-20 17:57
你好,
每月底计提工资
借管理费用
应付职工薪酬
员工借钱
借:其他应收款
贷:银行存款
到发工资时扣除借款(其他应收款)
借应付职工薪酬
贷其他应收款
银行存款
相关问题讨论

哪个正确按照哪个做
2021-11-24 06:29:11

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
2020-03-29 13:01:49

你了 按实际 的工资收入入账
2020-04-13 08:46:58

是长期的你可以记工资
借费用-工资贷应付职工薪酬
2019-09-06 18:05:05

是的 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-08-28 09:38:33
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伶 追问
2020-04-20 18:19
蒋飞老师 解答
2020-04-20 18:50