老师,我们公司从八月份开始就不开支,做的应付职工薪酬入账,这段时间有人陆续不干了,1月份的时候辞职的要求公司结清工资,2月份的时候我们接到一笔钱只给辞职的人全部结清工资了,其他人员只以借款的形式每人从公司借款4000元,我要怎样做账呀?
伶
于2020-04-20 17:48 发布 880次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-20 17:57
你好,
每月底计提工资
借管理费用
应付职工薪酬
员工借钱
借:其他应收款
贷:银行存款
到发工资时扣除借款(其他应收款)
借应付职工薪酬
贷其他应收款
银行存款
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



伶 追问
2020-04-20 18:19
蒋飞老师 解答
2020-04-20 18:50