老师,我们公司从八月份开始就不开支,做的应付职工薪酬入账,这段时间有人陆续不干了,1月份的时候辞职的要求公司结清工资,2月份的时候我们接到一笔钱只给辞职的人全部结清工资了,其他人员只以借款的形式每人从公司借款4000元,我要怎样做账呀?
伶
于2020-04-20 17:48 发布 843次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-20 17:57
你好,
每月底计提工资
借管理费用
应付职工薪酬
员工借钱
借:其他应收款
贷:银行存款
到发工资时扣除借款(其他应收款)
借应付职工薪酬
贷其他应收款
银行存款
相关问题讨论
哪个正确按照哪个做
2021-11-24 06:29:11
你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
2020-03-29 13:01:49
你好,做到营业外收入里面的。
2022-03-22 17:12:41
你好,如果去年直接做费用里了,都没有通过应付职工薪酬,那不用去调。今年做规范就可以。
2018-08-01 11:16:01
你了 按实际 的工资收入入账
2020-04-13 08:46:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



伶 追问
2020-04-20 18:19
蒋飞老师 解答
2020-04-20 18:50