送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-20 17:57

你好,
每月底计提工资
借管理费用
应付职工薪酬

员工借钱
借:其他应收款
贷:银行存款

到发工资时扣除借款(其他应收款)
借应付职工薪酬
贷其他应收款
银行存款

追问

2020-04-20 18:19

老师,辞职的我就做借应付职工薪酬,贷现金,我的工资表上是全体人员的,每月附在应付职工薪酬后面,现在付款的是直接在每月的工资表上签字的,就可以吧!其他人没开也没签字就直接用那个工资表就行吧,我也让他们签收据了,还需要我在做一张表吗?借款的我用借款明细单入账就可以吧

蒋飞老师 解答

2020-04-20 18:50

你好,

可以。

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相关问题讨论
哪个正确按照哪个做
2021-11-24 06:29:11
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 , 贷;银行存款等科目
2020-03-29 13:01:49
你了 按实际 的工资收入入账
2020-04-13 08:46:58
是长期的你可以记工资 借费用-工资贷应付职工薪酬
2019-09-06 18:05:05
是的 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-08-28 09:38:33
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