送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-05-20 10:43

那老师,我要怎么做分录呢?发票还没有开呢

宋生老师 解答

2016-05-20 10:39

您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费

宋生老师 解答

2016-05-20 19:07

您好!您如果已经支付了款项的话,计入预付账款。还没有支付,借:管理费用 贷:应付账款。等拿到发票之后,把这个收据替换成发票。

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您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费
2016-05-20 10:39:56
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
2020-06-16 09:52:10
你好,会计分录如下
2022-03-20 23:35:02
1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理55 累计折旧45 贷:固定资产100 2、销售固定资产: 借:银行存款80 贷:固定资产清理80 3、结转清理费用 借:固定资产清理5 贷:银行存款5 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理20 贷:资产处置收益20
2019-10-31 19:21:04
借:固定资产清理,累计折旧贷:固定资产;借:营业外支出,贷:固定资产清理
2017-04-16 08:35:26
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