送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-20 15:42

你好 那你们之前租期 是按月做了费用了吗  挂其他应付款没

一直很安静 追问

2020-04-20 15:51

没有

meizi老师 解答

2020-04-20 15:56

你好 那你就一次性做 借管理费用-租赁费贷银行存款

一直很安静 追问

2020-04-20 18:56

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-20 19:03

不客气  帮到你就好。 以后就算没有发票  或者没付款 你也得按租期按期做费用的。

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相关问题讨论
你好 那你们之前租期 是按月做了费用了吗 挂其他应付款没
2020-04-20 15:42:30
你好 借;银行存款 贷;预收账款 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2018-06-26 11:50:53
同学,你好 借:长期待摊费用—开办费-租金 ,贷:其他应付款 分摊: 借:管理费用,贷:期待摊费用—开办费-租金 , 后面收到发票 借:管理费用 负数 贷:期待摊费用—开办费-租金   负数 借:管理费用 贷:期待摊费用—开办费-租金 
2023-07-25 14:26:34
借:固定资产——融资租入固定资产375600 未确认融资费用 35400 贷:长期应付款——应付融资租赁款411000
2021-10-21 19:30:30
您好, 是出租什以方面的东西了
2024-01-20 12:22:17
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