- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-20 14:20
你这个之前计提吗,没有计提,可以不做了
相关问题讨论
你这个之前计提吗,没有计提,可以不做了
2020-04-20 14:20:14
你好 借银行 贷营业外收入
2020-07-06 13:02:40
缴纳时,借:管理费用-职工福利费 管理费用-社保 贷:银行存款
2019-04-26 17:05:05
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
金额仅供参考
2016-07-04 15:19:09
你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—社保
借;应付职工薪酬—社保 , 贷;银行存款
2020-07-14 21:25:37
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康乃馨 追问
2020-04-20 14:59
maize老师 解答
2020-04-20 15:07