送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-20 14:04

这个可以先按不含税做借销售费用 贷 其他应付款

加油向未来 追问

2020-04-20 14:06

是暂估入账 吗

加油向未来 追问

2020-04-20 14:07

下月付款拿到发票时怎么做账

maize老师 解答

2020-04-20 14:16

是的,根据你们费用明细单先入账,借销售费用 负数贷 其他应付款 负数,根据发票做借销售费用 进项税额贷 其他应付款

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相关问题讨论
这个可以先按不含税做借销售费用 贷 其他应付款
2020-04-20 14:04:55
你好 你查询下你的银行账 你跟对方发往来对账函 对下账 就清楚了
2019-12-12 10:02:17
你好 实际这个业务对不对呢 ? 有预付情况下 借成本费用科目贷预付账款
2019-12-12 09:52:55
你好! 最好先做预付账款,然后再转到费用里的
2019-01-25 08:46:15
你好,具体的是什么业务的?如果是办公费的企业管理费用,办公费贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2022-07-21 11:40:38
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