老师好,3月份的月结运费1000元,有费用明细单,但是发票要在4月份才开给我们,我们也是4月份付款,可以拿到专票,那3月份怎么做账比较好?

加油向未来
于2020-04-20 14:03 发布 835次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-04-20 14:04
这个可以先按不含税做借销售费用 贷 其他应付款
相关问题讨论
这个可以先按不含税做借销售费用 贷 其他应付款
2020-04-20 14:04:55
你好 你查询下你的银行账 你跟对方发往来对账函 对下账 就清楚了
2019-12-12 10:02:17
你好 实际这个业务对不对呢 ? 有预付情况下 借成本费用科目贷预付账款
2019-12-12 09:52:55
你好!
最好先做预付账款,然后再转到费用里的
2019-01-25 08:46:15
你好,具体的是什么业务的?如果是办公费的企业管理费用,办公费贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款。
2022-07-21 11:40:38
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