送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-04-20 10:17

你好,同学。
你的处理是,开票
借 应收账款
贷 工程结算,应交税费
发工资
借 应付职工薪酬 
贷 应收账款

二娃子💕 追问

2020-04-20 10:23

就是收到的管理费,及税金是包公头的名字打到我们公司的账户,而且还有附加税也要缴纳,所以发放工资时,不可能是开票金额呀?是不是这样的

陈诗晗老师 解答

2020-04-20 10:24

你发多少,你就减多少啊。
余下的你是要收到的啊
借存款
贷应收账款

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相关问题讨论
你好,同学。 你的处理是,开票 借 应收账款 贷 工程结算,应交税费 发工资 借 应付职工薪酬 贷 应收账款
2020-04-20 10:17:49
借:劳务成本 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款~农民工工资专户 让提供工资表等
2019-07-25 12:54:13
你好,劳务工资必须开具劳务发票才可以报销
2019-11-14 11:00:53
你是做内账,还是外账的处理
2020-07-05 14:11:15
你好!可以让个人去税务局代开劳务发票。
2020-11-24 13:42:09
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