老师好 小规模20年第一季度代开的发票中有三张金额开错,在现在4月份 想要作废红冲这三张票 并退回已经支付的税款,需要怎么操作呢?是申报完本季度的报表以后操作还是在报完税之前到窗口处理?申报表要怎么体现这个退税的过程? 图片2 是税局反馈的处理方法。请问产生结算退税的申报表主表是指的哪张呢?是这个季度申报的增值税报表吗?如果是的话具体涉及填在哪几栏呢?现在肯定不能是作废发票,那是需要开具负数发票对吗?是这个月可以开具吗?

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于2020-04-18 23:56 发布 874次浏览


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QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,只有红字的话需要去税务申报
2022-01-10 05:35:45
你好,代开的缴纳的税款,他是在竹表倒数第二行自动出现的,不需要单独填写。
2022-01-17 08:37:26
你好,包含代开发票的金额
2022-03-14 17:12:42
同学你好
填写在专票栏
2022-06-01 13:27:07
学员你好,小规模代开专票申报的时候没有城建税,是不是你没有核定这个税种
2022-07-14 11:13:00
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