老师好 小规模20年第一季度代开的发票中有三张金额开错,在现在4月份 想要作废红冲这三张票 并退回已经支付的税款,需要怎么操作呢?是申报完本季度的报表以后操作还是在报完税之前到窗口处理?申报表要怎么体现这个退税的过程? 图片2 是税局反馈的处理方法。请问产生结算退税的申报表主表是指的哪张呢?是这个季度申报的增值税报表吗?如果是的话具体涉及填在哪几栏呢?现在肯定不能是作废发票,那是需要开具负数发票对吗?是这个月可以开具吗?

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于2020-04-18 23:56 发布 848次浏览


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