请教一下公司进货货款都有账期不等,月底交入库单统一进交过来,发票收到不统一陆陆续续收到的,这样单数比较多的除了用暂估入库,有没有其他方法?听朋友说入库和发票可以挂两个科目,应该挂哪个科目更合适?
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于2020-04-18 09:25 发布 627次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
你可以考虑准确确定你这没发票的金额,就是发票后面开来的金额和你现在暂估的金额一致。
然后收到发票直接作为附件放上去。
2020-04-18 09:45:17

你好,借应收账款科目
2019-07-10 10:29:21

你好,货物到了,借库存商品贷,银行存款。
2021-11-05 11:28:55

付款 借;预付账款 贷;银行存款
购进货物 借;库存商品 贷;应付账款——暂估
取得发票 借;应付账款——暂估 贷;库存商品
借;库存商品 贷;预付账款
2018-11-19 11:52:19

你好,还需要做下购货和成本结转的分录。购买货物:借:库存商品,应交税费,贷银行存款。结转成本:借主营业务成本,贷库存商品。
2021-08-22 19:39:52
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