为什么将同一控制下企业合并时的评估费审计费等 问
你好相当于亲戚关系不在乎这点的意思 答
那写成刚刚那样子有错吗呜呜呜 问
您好, 你是要问前面那个老师吧,要打上他的名字,他看到了就会接了 答
你好老师,我们每个月1号抵扣完发票后再交税金的,税 问
你好,这个不影响抵扣的呀,你纳税申报期之前勾选认证就可以的呀 答
1、某旅游企业2021年6月份发生如下经济业务:(1) 问
同学你好 要做分录吗 答
老师,请问一下,往年收到退个税手续费忘了交增值税, 问
你好,同学 借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税 交纳税金 借应交税费应交增值税 贷银行存款 答
老师,我想问一下,这个代扣的个人社保,公积金不是应该属于其他应收款吗,那如果是书上的其他应付款,下次员工实发,扣回来,怎么做分录呢
答: 同学,你好 1.个人社保公积金如果是先代垫后扣除,计入其他应收款,如果是先扣除再缴纳计入其他应付款 2.如果书上是其他应付款,下次员工实发时,直接按扣除其他应付款后的工资发放
老师,31号,我们的业务员开了一张5000元的普票回来,他财务上有3000元借条,外面还欠2000元配件款没有结清,请问,我这样做分录可以吗?借:原材料5000,贷:其他应付款2000,其他应收款3000
答: 您好 这样账务处理可以的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问# 老师,其他应收款为负数,其他应付款为正数,都是同一个人 合并科目是该怎么做分录?
答: 实际上都是其他应付款,把其他应收款的贷方转入其他应付款 借:其他应收款 贷:其他应付款
老师其他应收款借方和贷方我做成了其他应付款,的借方我现在想把这笔分录调成正确的,如下借其他应收款贷其他应付款这样做分录后其他应收款的借方金额就不对了
老师。我想问一下,今天查账突然发现上一个会计,把上一年度,法人给公司的借款,其他应付款四十几万,做成其他应收款了,我现在调账的话,要怎么做分录呢,是内账