老师,本期销项税额是57869.2,认证了67133.82,在外地预缴了12859.82 这个报表这样做的对吗?从这主表上看当期预交的税额没有被抵扣,为什么会这样啊?我是想当期预交当期抵扣的,附表四填的对吗?
凝雪
于2020-04-17 10:21 发布 656次浏览


- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-17 11:05
你好!
对的。
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你好 是的 可以 抵不了的自动留抵
2020-05-22 09:07:11

不能,这个需要进项税额转出的
2019-09-05 16:55:47

你好,你这边是要写分录吗?那你之前的留底税额是做了结转的吗
2022-03-11 14:56:24

可以的,但是专票的提前不能是4月份以后的专票。
2020-05-19 17:34:29

你好!
对的。
2020-04-17 11:05:18
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