老师,本期销项税额是57869.2,认证了67133.82,在外地预缴了12859.82 这个报表这样做的对吗?从这主表上看当期预交的税额没有被抵扣,为什么会这样啊?我是想当期预交当期抵扣的,附表四填的对吗?

凝雪
于2020-04-17 10:21 发布 694次浏览


- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-04-17 11:05
你好!
对的。
相关问题讨论
你好 是的 可以 抵不了的自动留抵
2020-05-22 09:07:11
不能,这个需要进项税额转出的
2019-09-05 16:55:47
对对,就是这个意思。
2021-11-01 13:46:44
是的,是这样理解的
2019-08-30 11:29:00
同学你好
这个分录不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2023-02-20 09:02:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



凝雪 追问
2020-04-17 11:09
蒋飞老师 解答
2020-04-17 11:15
凝雪 追问
2020-04-17 11:19
蒋飞老师 解答
2020-04-17 11:36