送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-16 16:01

你好,嗯嗯,是的呢,是的

小云朵海南 追问

2020-04-16 16:06

那老师,假如4月还是没有收到发票,5月才收到呢,4月要做分录吗?5月呢怎么做

王晶老师 解答

2020-04-16 16:17

那5月份做分录的呢,收到发票做

小云朵海南 追问

2020-04-16 16:24

老师是4月没有到发票就不用做分录,5月假如没有还是没有收到,6月收到了就做借主营业务成本,贷预付账款,这样吗

王晶老师 解答

2020-04-16 16:29

嗯嗯,是的呢,收到了就转入成本

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相关问题讨论
你好 借成本费用,贷预付
2023-03-27 10:59:02
他这个是购买货物的吗?货物是今年到的吗?借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款
2022-08-06 13:53:36
还有增值税呢
2022-02-23 13:39:48
同学你好,贷方有余额,先挂着即可。
2022-10-07 14:18:49
你好;      你们这个后面的6500 会开票吗   
2022-02-24 10:26:58
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