- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-04-16 16:01
你好,嗯嗯,是的呢,是的
相关问题讨论

你好,嗯嗯,是的呢,是的
2020-04-16 16:01:35

您好!如果不跨月是可以,跨月的话建议先做进去。
2016-12-02 14:46:35

借预付账款 贷银行存款 有票时候 借XX 贷预付账款 没有发票用白条冲减 分录一样
2016-05-05 11:22:21

做暂估固定资产处理,要不就是尽快取得发票入账
2017-08-28 09:44:00

你好,应该直接拿原始票据挂应付账款,付款是对方开收据支付,记账借方应付款,贷方银行存款
2019-10-22 20:32:17
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