- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-16 14:47
你好同学借:**费用 贷:其它应付款-社保
借:其它应付款-社保 贷:其它收入。
这样就好了
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你好,是直接减免么?
2020-03-31 17:37:11
减免的部分,可以不用计提的
2020-04-03 11:40:56
你好同学借:**费用 贷:其它应付款-社保
借:其它应付款-社保 贷:其它收入。
这样就好了
2020-04-16 14:47:36
这个1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,2 借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-10 11:09:16
你好,可以先按照缴纳来处理,先计提,放到账上,等后面补缴,
2020-03-10 10:34:59
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婷 追问
2020-04-16 15:03
何江何老师 解答
2020-04-16 15:20