送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-16 14:15

你好,等到报销时再计提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

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相关问题讨论
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好,没错的,是这样做。
2019-08-23 09:56:36
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