- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-04-15 22:16
借:管理费用 贷:应付职工薪酬
借:其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 (计提的,正好是个人社保部分)
至于公司社保部分 直接
借:管理费用 贷:银行存款
相关问题讨论

你好 借方银行贷方其他应付款 借方其他应付款贷方银行或者现金
2019-03-26 18:05:15

借:管理费用 贷:应付职工薪酬
借:其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 (计提的,正好是个人社保部分)
至于公司社保部分 直接
借:管理费用 贷:银行存款
2020-04-15 22:16:41

你好; 借管理费用-工资-社保 贷应付职工薪酬-工资-社保 ; 缴纳社保 借 应付职工薪酬- 社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ; 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷银行存款
2022-04-11 08:59:46

你好,交社保的个人部分是公司承担的吗,是的话就把这部分计入工资,如果严格查问肯定是有问题的。
2021-04-07 16:49:01

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2016-08-05 08:03:16
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