老师,3月份当月销额203153.41,税额12189.21 1月份取得的费用专票价款111503.54,税1495.46(以前还没入账) 这要怎么进行账务处理,分录怎么做呢
为心之所向加油
于2020-04-15 15:20 发布 397次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-04-15 15:21
借:银行存款等 贷:主营业务收入203153.41 应交税费12189.21
借:相关成本费用 111503.54 应交税费 1495.46 贷:银行存款等
相关问题讨论

借:银行存款等 贷:主营业务收入203153.41 应交税费12189.21
借:相关成本费用 111503.54 应交税费 1495.46 贷:银行存款等
2020-04-15 15:21:56

您好,预提费用需要发生时冲减
借:管理费用等
贷:预提费用
2019-02-26 15:49:38

你好 配件和运费应该作为固定资产的价外费用计入资产原值里面 计提折旧!
2020-08-15 11:27:24

你这里18年的处理是没问题的,之前的准则是收付实现制
所以你这里是现在起
借,银行存款
贷,其他应付款项
借,资金结存
贷,其他债务收入
2020-01-03 12:25:28

面粉换面粉是吧??这个先确定一下
2019-07-17 17:20:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
为心之所向加油 追问
2020-04-15 15:22
小云老师 解答
2020-04-15 15:23