送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-14 19:33

这个不好说,需要看你分录咋写的,这个转出未交增值税是不是还有进项税额没有结转过来?

强健的板栗 追问

2020-04-14 19:36

老师,我是刚刚问你怎么结转应交税费的,我做的分录是借应交税费-销项税额,贷应交税费-未交增值税,我去年有760的金税盘我去年已经做了借应交税费-减免税款,贷红字,管理费用,麻烦老师指点一下,哪里有问题

maize老师 解答

2020-04-14 19:49

借销项税额 贷转出未交增值税  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额   之后看转出未交增值税期末余额是借方还是贷方,贷方话做借转出未交增值税 贷未交增值税,借方就不做处理

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<p>期末结转 &nbsp;借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) &nbsp;贷;应交税费-未交增值税 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣缴 &nbsp;借;应交税费-未交增值税 &nbsp;贷;银行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
一、“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目有余额的当月就结转到“应交税费——未交增增值税”科目。 二、是“应交税费——未交增值税”科目的余额是不停的变化
2020-03-02 16:07:37
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
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