老师我在做年报业务招待费实际发生额4万多,营业收入只有275万,这样光招待费这一项就要多交900多的税款,老板不愿意让想办法往下调一些,这要咋调呀,公司就是小企业也没有别的纳税调整项,求助

宽容
于2020-04-14 17:51 发布 1064次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
纳税调整明细表15行 (三)业务招待费支出账载金额填写实际发生额 后面的税收金额 你只要填过主表收入 允许抵扣多少自动带出来
2022-05-23 14:57:03
调不了,你没有别的费用吗,你调增,应纳税所得额这个是正数吗 这个是看调之后的,利润是不是正数,是才交税
2020-04-14 17:59:13
公司没有当期营业收入,实际业务招待费要税前调整
2019-05-31 14:56:39
1万元全部属于调增事项,因为只能取最小值在企业所得税税前列支,最小值是0(销售收入*0.5%=0)
2017-10-10 17:23:59
2个科目的都要调增的
2025-01-14 17:03:30
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