老师,请问我要把3个月共60000的房租计提到3月份去怎么操作?发票要4月份才开具。先计入到长期待摊费用和应付款,再把长期待摊费用转到制造费用中?进项税这一块怎么处理?
找不到北的猪V
于2020-04-14 16:31 发布 378次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-14 16:32
三个月的 借预付账款 后面开发票分摊 借管理费用等应交税费 贷预付账 款
相关问题讨论

你好,是这样做分录的
2018-09-07 10:46:42

三个月的 借预付账款 后面开发票分摊 借管理费用等应交税费 贷预付账 款
2020-04-14 16:32:53

借:长期待摊费用负数,借:应交税金-进项税
2019-10-23 11:36:02

没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。
2022-01-28 15:15:05

是的,就是你那样做的
2023-11-27 15:39:52
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2020-04-14 16:40