送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-14 16:32

三个月的 借预付账款  后面开发票分摊 借管理费用等应交税费 贷预付账 款

找不到北的猪V 追问

2020-04-14 16:36

进项税这一块怎么办?我现在没收到发票。计入待认证进项税?

玲老师 解答

2020-04-14 16:40

没有收到发票 不做进项  直接记费用 后面收到发票再红冲 按实际发票做账

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相关问题讨论
你好,是这样做分录的
2018-09-07 10:46:42
三个月的 借预付账款 后面开发票分摊 借管理费用等应交税费 贷预付账 款
2020-04-14 16:32:53
借:长期待摊费用负数,借:应交税金-进项税
2019-10-23 11:36:02
没有支付的,第一个分录不用做,然后每个月借制造费用,贷其他应付款或者是应付账款都可以。
2022-01-28 15:15:05
是的,就是你那样做的
2023-11-27 15:39:52
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