送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-14 16:25

你 好,可以的。

时光 追问

2020-04-14 16:27

老师,那这个分录怎么做?

郭老师 解答

2020-04-14 16:32

12月份的借应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,然后开了发票一次做收入,借应收账款贷,主营业务收入应交税费。

时光 追问

2020-04-14 16:36

老师,去年做的是借银行存款
贷主营业务收入,应缴税费
现在红冲是做相反分录吗?

郭老师 解答

2020-04-14 16:38

你好,是的
你做到这个月就可以。

时光 追问

2020-04-14 16:41

老师再打扰一下,那今年的123月做正常收入,只是4月份开一张合计发票吗?

郭老师 解答

2020-04-14 16:44

之前做了无票收入吗?是的话可以开发票,红冲你的无票收入。

时光 追问

2020-04-14 16:45

谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-14 16:48

不用客气的,

上传图片  
相关问题讨论
你好,你是一般纳税人还是小规模的?
2021-12-01 16:36:26
你 好,可以的。
2020-04-14 16:25:43
你这个就是转到本年利润科目就可以的,同学
2019-06-18 10:34:19
这个最好是反结账做进去,之后修改之前财报和企业所得税预缴表比较好,
2020-02-20 10:18:08
根据开的发票确认收入,你可以暂估入库,根据暂估入库的来结转成本。
2020-01-10 14:32:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...