送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 10:56

您好
请问是什么科目错误 要更正为什么?

Beryl 追问

2020-04-13 11:03

2019年9月份做支付挂费用  应该为:    借:其他应付款
                                                              贷:银行存款      
                                    但是做成了:   借:管理费用
                                                              贷:银行存款
现在是其他应付款账目上一直有这笔钱,但款已经付完

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:03

借:其他应付款 借方蓝字
借:管理费用 借方红字

上传图片  
相关问题讨论
你好,按照农产品的来做就行
2019-11-05 13:55:09
同学,你好,是借款吗,借其他应收款人,贷银行存款。
2021-09-15 12:11:41
计入到管理费用交通费和快递费里面
2021-07-14 16:22:25
你好,计入生产成本科目
2019-07-10 15:31:01
你好 这个要根据实际业务来判断入账 要清楚实际业务才好判断你是否做的对不对 所以这个太广了
2019-04-29 10:57:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...