老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

发生管理部门的交通费200元,费用明细账的借方金额写什么?贷方金额写什么?余额写什么?
答: 您好!管理费用-差旅费/交通费就可以了。借:管理费用-交通费200 贷:现金等200.
期初明细账余额包括制造费用,那么结转本月制造费用的时候算不算上期初的制造费用呢
答: 同学您好,正常来说应该制造费用是没有,余额的,如果您有,您可以这月一起转掉
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我刚交接了之前一个会计的账,软件她带走了,我只能用新的软件,他给我的1-4月科目明细余额里,费用的总账和明细账之和对不上,他说费用每个月结转,所以总账余额不等于明细账累计余额,这种情况,能调整吗?我现在余额试算不平衡,请老师给个建议,这该怎么处理
答: 你好,1.总账也是每月需要结转的,费用类科目期末不存在余额,除非月末没有结转, 2.可以让前任会计把账套备份给你,看下资产负债表截止到4月底是否平衡,







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