老师,我公司预付给某公司设计费,我入预付账款,是应该预付账款-××公司,还是预付账款-设计费,我们以前公司往来账户后面都跟的是客户名称,现在上班的公司往来账户后面都跟的是什么设计费,供暖费这种
我是Lynn
于2016-05-16 17:52 发布 1583次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-16 18:06
这个公司在会计公司之前做的账银行存款是对不上的,我接以后把期初录完,试算平衡,现在做账过程中付款会出现账面银行存款负数,但确实是银行存款付的,都有回单,该怎么解决呢
相关问题讨论

预付账款后面是明细科目是公司名称,而不是费用支出明细
2016-05-16 17:53:11

没有问题,发票来了计入公司的福利费开支
2018-10-23 16:19:20

如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59

嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14

你好,是的,这个都是预付款,不需要放到在建工程的
2021-09-10 21:19:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
我是Lynn 追问
2016-05-16 18:10
邹老师 解答
2016-05-16 17:53
邹老师 解答
2016-05-16 18:08
邹老师 解答
2016-05-16 18:13