送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-16 18:06

这个公司在会计公司之前做的账银行存款是对不上的,我接以后把期初录完,试算平衡,现在做账过程中付款会出现账面银行存款负数,但确实是银行存款付的,都有回单,该怎么解决呢

我是Lynn 追问

2016-05-16 18:10

因为是外面代理记账做的账,那会计公司提供的期初数我不能直接用对吧,得把一笔一笔对上

邹老师 解答

2016-05-16 17:53

预付账款后面是明细科目是公司名称,而不是费用支出明细

邹老师 解答

2016-05-16 18:08

说明你开始的银行存款金额不对
要不怎么会是负数呢
这个需要把之前的银行账对上,而不能为了平衡简单的凑一个数字

邹老师 解答

2016-05-16 18:13

银行都对不上,那他们的账是怎么做的?
现金对不上是正常的

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相关问题讨论
预付账款后面是明细科目是公司名称,而不是费用支出明细
2016-05-16 17:53:11
没有问题,发票来了计入公司的福利费开支
2018-10-23 16:19:20
如果有发票,就借:开发成本,贷:银行存款, 应付账款;没有发票的话,我就想借:预付账款,贷:银行存款,这样对吗?
2017-09-12 09:18:59
嗯嗯 是这样处理的 如果取得专票的话 借方价税分离 用应交税费-应交增值税-进项税额的哦
2019-12-18 22:04:14
你好,是的,这个都是预付款,不需要放到在建工程的
2021-09-10 21:19:49
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