送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 21:32

您好
不做账务处理的话 您往来科目会平么?

512941539 追问

2020-04-11 21:34

因为还没给钱

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:35

那148 要您单位支付么?

512941539 追问

2020-04-11 21:35

还没给钱,我是不是应该把应付账款调一下

512941539 追问

2020-04-11 21:36

可以抹掉

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:36

您调应付账款也要有对应科目啊 有借有贷 您借方写什么?

512941539 追问

2020-04-11 21:38

就是不明白了

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:38

所以不能不做账务处理
借:固定资产 148
贷:应付账款 148

512941539 追问

2020-04-11 21:39

那原始凭证付什么资料

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:42

您不是收到发票了么

512941539 追问

2020-04-11 21:43

发票我付在之前19年的记账凭证后面了,现在4月做这笔148元,怎么付

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:44

可以复印前面发票做附件 或者不复印
摘要写某年某月某号凭证少入账148 现在调整

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