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512941539
于2020-04-11 21:31 发布 1328次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-11 21:32
您好不做账务处理的话 您往来科目会平么?
512941539 追问
2020-04-11 21:34
因为还没给钱
bamboo老师 解答
2020-04-11 21:35
那148 要您单位支付么?
还没给钱,我是不是应该把应付账款调一下
2020-04-11 21:36
可以抹掉
您调应付账款也要有对应科目啊 有借有贷 您借方写什么?
2020-04-11 21:38
就是不明白了
所以不能不做账务处理借:固定资产 148贷:应付账款 148
2020-04-11 21:39
那原始凭证付什么资料
2020-04-11 21:42
您不是收到发票了么
2020-04-11 21:43
发票我付在之前19年的记账凭证后面了,现在4月做这笔148元,怎么付
2020-04-11 21:44
可以复印前面发票做附件 或者不复印摘要写某年某月某号凭证少入账148 现在调整
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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