送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-11 21:32

您好
不做账务处理的话 您往来科目会平么?

512941539 追问

2020-04-11 21:34

因为还没给钱

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:35

那148 要您单位支付么?

512941539 追问

2020-04-11 21:35

还没给钱,我是不是应该把应付账款调一下

512941539 追问

2020-04-11 21:36

可以抹掉

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:36

您调应付账款也要有对应科目啊 有借有贷 您借方写什么?

512941539 追问

2020-04-11 21:38

就是不明白了

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:38

所以不能不做账务处理
借:固定资产 148
贷:应付账款 148

512941539 追问

2020-04-11 21:39

那原始凭证付什么资料

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:42

您不是收到发票了么

512941539 追问

2020-04-11 21:43

发票我付在之前19年的记账凭证后面了,现在4月做这笔148元,怎么付

bamboo老师 解答

2020-04-11 21:44

可以复印前面发票做附件 或者不复印
摘要写某年某月某号凭证少入账148 现在调整

上传图片  
相关问题讨论
您好 不做账务处理的话 您往来科目会平么?
2020-04-11 21:32:48
是超过单张开票的限额了吗,可以开两张发票。
2019-07-10 15:26:03
您好,您是卖设备吗,把固定资产设备要卖掉,是吗
2019-11-12 21:18:28
可以的,这个合计是对的就可以,最后合计数据是对上就可以
2020-04-26 16:48:50
发票备注金额一样呀,是金额和税款合计数呀
2017-08-06 19:03:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...