老师你好,三月份我们去税局代开的增值税专用发票,税率是1%的。这个月我们报增值税的时候报表显示还是3%的税率,本期应补税额这里还是要交税。老师是不是要在 本期应纳税额减增额这里填免税的税额呢?
⭐阿玲
于2020-04-11 18:01 发布 1250次浏览
- 送心意
汪晨老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,如果没有进项抵扣,应纳税额=130万*13%
因为是普通货物的以旧换新销售方式(不是金银首饰),旧货物的作价不得在计算销项税额的时候扣除
2022-04-15 20:12:59

你好!
那个视同销售货物这里,受托方收到委托方开具的增值税专用发票,这个专票是委托方的应纳销项税吗?
……是的。
2020-02-11 08:09:31

你好,差额纳税是不得开具专用发票的
2017-11-23 15:58:47

你好,这里新型面料的价格为130万,是含税金额吗?
2022-04-15 19:48:19

你好,在 本期应纳税额减增额这里填免税的税额
2020-04-11 18:02:08
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