老师您好 账上的未分配利润除了分红 还能怎么处 问
您好,还可以用成本票来冲账 答
老师,想问一下,这个进项是怎么算出来的,还有需要交 问
1. 销项税额 销项价税合计 235735.5 元,税率 13%:销项税额 = 235735.5 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 27281.5 元 2. 已有进项税额 进项价税合计 205657.45 元,税率 13%:已有进项税额 = 205657.45 ÷ (1%2B13%) × 13% ≈ 23336.5 元 3. 目标进项税额(对应交增值税 2086 元) 目标进项税额 = 销项税额 - 计划交增值税 = 27281.5 - 2086 ≈ 25195.5 元 4. 目标进项价税合计 目标进项价税合计 = 25195.5 ÷ 13% × (1%2B13%) ≈ 217602.45 元 5. 进项还差(价税合计) 进项还差 = 217602.45 - 205657.45 = 11945 元 6. 最终应交增值税 应交增值税 = 27281.5 - 25195.5 = 2086 元 答
对方公司开了负数发票过来,做入库凭证时怎么写分 问
您好,这个你冲成本就可以了,你前面是结转成本了吧 答
老师,请问旅游客运企业,车辆保险费入什么科目? 问
那个计入销售费用 答
老师,如果资产总额超5千万,后来发现多入账了10万,账 问
我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废 答

老师,请问我1、2月份开的普票是10万,专票5000,税率都是3%,3月份开的普票是5万,专票是3000,税率都是1%,申报的时候是不是开的专票要交税,无论是1%还是3%的金额,都要相加填在代开专票3%征收率那栏,开的1%税率的专票,减2%那部分金额,就填在减免税申报表里面,减免的金额就填在纳税申报表的本期应纳税减征额那里?谢谢
答: 你好,是的,专票都要交税不管金额税率多少,减2%那部分金额,就填在减免税申报表里面
6月去税局代开专票,7月才发现专票有错误,需要作废重开。请问怎么做纳税申报表?
答: 你好,这个7月是冲红吧啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我先填了增值纳税申报表,数据是,代开专票+自开共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申报了,没交费,我就去填附加税,他就自动生成啦,我就不知道怎么填了
答: 你好,你的主表不清楚,我看看增值税主表。








粤公网安备 44030502000945号


