甘老师中午好!请问一般纳税人销售办公设备复印机之类的贸易性质的企业领用购进的商品炭粉(也对外销售),来为其客户做文印服务(出租复印设备收取租赁费),炭粉有开专票进来,已经认证抵扣了,请问这个分录要怎么写,进项要转出吗?如何转?谢谢!
鸢尾花
于2020-04-11 14:05 发布 599次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-11 14:06
您好
这个是用于公司生产经营使用的 不需要进项税额转出 可以抵扣进项税额啊
相关问题讨论

这个的话借管理费用租赁费应交税费应交增值税进项税额贷方 银行存款
2024-11-09 21:09:51

您好
这个是用于公司生产经营使用的 不需要进项税额转出 可以抵扣进项税额啊
2020-04-11 14:06:16

你好,销售方是一般纳税人还是小规模,这个分不出来吗?如果分不出来的话,看下增值税申报表,表头上面写着。
2022-08-09 09:55:08

你好
可以 一般纳税人房屋租赁代开专票要缴纳9%
2021-07-01 09:30:04

借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2016-09-05 10:32:36
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