- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-04-10 17:42
你好 是的 借:固定资产
贷:以前年度损益调整--营业外收入。
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整-所得税费用
贷:利润分配
借:利润分配
贷:盈余公积
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你好!它不是根据你的收益12000来的是,它是冲回13-17年的确认的递延所得税负债,看一下我给你做出来的表格
2019-09-04 09:55:19

你好 是的 借:固定资产
贷:以前年度损益调整--营业外收入。
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整-所得税费用
贷:利润分配
借:利润分配
贷:盈余公积
2020-04-10 17:42:15

你好,不直接涉及所得税费用的
2016-10-28 14:33:26

你好,是的,你说的是正确的
2020-08-03 14:53:54

实际发生的费用才可以减少企业所得税
2019-07-10 10:36:29
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