老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
老师,内账里面委托加工物资没开票已付加工费怎么记
答: 借;预付账款 贷;银行存款
委托加工的费用为什么不用计提?不用做分录吗?是不是要加工好了才支付?那支付的时候分录又是怎么写呢
答: 这是发出委托加工物资的帐务处理,收到加工费发票时借:委托加工物资 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付帐款 付加工费借:应付帐款 贷:银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我想问一下,单位发出一批商品进行包装,发出时和收回时如何做分录呢?
答: 发出时可以做 借 委托加工物资 贷 库存商品---未包装 ,支付包装费, 借 委托加工物资 贷 应付账款 /银行存款(未考虑增值税) 收回时,借 库存商品--已包装 贷 委托加工物资