送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-10 16:12

你好 你冲暂估  借应付账款25万 贷库存商品25万    在做借库存商品 247200贷应付账款247200   然后红冲结转分录 借主营业务成本   -(250000-247200)    贷库存商品  -(250000-247200)   是负数哈

佚名 追问

2020-04-10 16:20

图片上那样做正确吗?

meizi老师 解答

2020-04-10 16:23

你好 是的 是这样来做的

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你好 你冲暂估 借应付账款25万 贷库存商品25万 在做借库存商品 247200贷应付账款247200 然后红冲结转分录 借主营业务成本 -(250000-247200) 贷库存商品 -(250000-247200) 是负数哈
2020-04-10 16:12:00
您好 借:劳务成本 贷:应付账款-暂估 付款 借:应付账款 贷:银行存款 后期收到发票 借:应付账款-暂估 贷:应付账款
2019-12-31 11:16:19
您好。您好,是做暂估的分录吗?
2021-12-01 17:19:44
不用
2017-04-07 13:09:53
你好,具体收到什么的发票,把具体业务说一下,因为不同的业务分录是不同的
2020-06-19 10:36:00
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