送心意

英老师

职称中级会计师

2020-04-10 15:11

同学好,以发票开具的月份,做会计分录,抵减开票月份的成本费用,

Bucx 追问

2020-04-10 15:12

本来是要抵扣上个季度的成本的,这一下不能抵扣了,只能抵扣下个季度的了,

Bucx 追问

2020-04-10 15:13

我能不能做预付的款项这样,

英老师 解答

2020-04-10 15:19

上月购买产品支付货款时,借记预付账款,贷记银行存款,本月收到发票,在借记成本费用,贷记预付账款,

Bucx 追问

2020-04-10 15:21

好的。款项是从其他应收款付的

分录就是借预付账款
贷其他应收款吧

英老师 解答

2020-04-10 15:26

会计分录可以这样处理,

Bucx 追问

2020-04-10 17:15

那老师如果是成本票的怎么办啊也是这样写吗

英老师 解答

2020-04-10 17:17

借记预付账款,贷记他应收款,本月收到发票,在借记成本费用,贷记预付账款,

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相关问题讨论
实际费用是几时发生,现在发生么,那可以做管理费用或者是销售费用 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,后续发票回来冲掉做管理费用其他应付款按发票做
2019-11-21 12:14:09
你好 意思是之前费用是没做进项税的 是吧 费用是已经做了嘛 你做 借应交税费-应交增值税-进项税 借管理费用负数
2019-10-17 16:08:17
同学好,以发票开具的月份,做会计分录,抵减开票月份的成本费用,
2020-04-10 15:11:21
你之前做费用是按含税金额入费用的吗,现在抵扣的话,借:应交税费—应交增值税—进项税 借:管理费用 负数
2018-12-03 13:41:59
你好直接记录招待费不可以抵扣进项税。
2016-10-28 11:24:29
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