老师,请问一下,我12月份有个暂估的成本费,3月份收到发票了,我想把发票放在12月份凭证里面,那我12月份的账要不要调整。因为这部分成本我自已经在12月份结转了。现在做上个季度的账我想重新做新的。把群号的结了

觉醒
于2020-04-10 12:40 发布 762次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-10 12:41
你现在收到发票,可以冲减暂估,然后按发票入账
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你好!附件是什么?用房租抵扣的商品采购吗
2020-02-12 17:11:41
那你六月份充了一部分,这一部分的具体数量是多少,你要知道才能够算啊。
2022-08-17 22:24:15
借:应交税费-增值税-进出
贷:利润分配-未分配利润
2024-04-30 11:38:25
您好,您这个上月和下月跨年吗。
2022-04-01 16:43:04
您好,可以最近月份调整,跨年用以前年度损益调整
2022-01-09 13:04:09
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