收到返利,商品尚未售出,与售出都是这样做账务处理吗?借:银行存款 11700 贷:库存商品1万 应交税费——应交增值税(进项税额)1700
Bonnie
于2016-05-16 10:47 发布 797次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学,你可以参考一下图片里面的分录。
2019-05-05 14:22:21

你好; 可以的。 可以这样来做的
2022-05-07 11:59:19

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19

你好,内账
1、销售收款时:
借:银行存款
贷:主营业务收入
2、进货付款时:
借:原材料
贷:银行存款
2018-09-27 20:39:10

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
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