送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-09 17:47

借银行存款贷营业外收入

沐沐 追问

2020-04-09 17:54

我们财务说什么红冲分录,这个是什么情况?又怎么做呢?

玲老师 解答

2020-04-09 18:01

你好 一、一般应该采取第一种,我以前在大型国企做过,调整凭证都是直接红冲的。如果是第二种的话,增加了银行存款的发生额,现金流量肯定有影响。

二、正确的做法应该是:

借:管理费用 100(红字) 

贷:银行存款 100 (红字)

沐沐 追问

2020-04-09 18:25

我们是先计提社保,然后缴社保的,缴纳时录的是借:应付职工薪酬社保(公司承担部分),其他应付款代缴社保;贷:银行对公,那这种情况我怎么做啊

沐沐 追问

2020-04-09 18:29

这个还是缴纳之后退还的

玲老师 解答

2020-04-09 18:32

正常交完了 退回来的就是我发你的分录

沐沐 追问

2020-04-09 18:33

直接写成借银行存款贷营业外收入就可以是吧

玲老师 解答

2020-04-09 18:40

对的呀  直接写成借银行存款贷营业外收入就可以

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相关问题讨论
借银行存款贷营业外收入
2020-04-09 17:47:59
您好,后面有重新付款嘛、、 这个可以做分录 借:银行存款 贷:银行存款
2019-10-11 15:35:10
你好,退回的要写记账凭证
2019-07-03 15:44:10
您好!当月就别写了,跨月还是要写。
2017-03-24 11:30:14
你好,需要做记账凭证,方便月末我们与银行对账。
2020-02-04 12:56:37
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